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采購管理專項審計指引詳解
本書立足對審計指引進(jìn)行詳解,主要涉及審查采購內(nèi)部控制、政府采購審計采購管理審計、限額以下且目錄以外采購審計采購管理審計、采購核算審計、采購后續(xù)審計等內(nèi)容,細(xì)化審計指引相關(guān)的審計目標(biāo)、審計依據(jù)、審計程序、審計要點,核心知識點和主要政策規(guī)定等,力求在簡明扼要基礎(chǔ)上更加突出針對性和可操作性,使審計指引更容易被廣大內(nèi)部審計人員理解和參考執(zhí)行,促進(jìn)審計指引更有效的推廣和使用。
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